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请各位高手赐教急谢谢了用友U8财务软件固定资产模块里面的

用友软件中固定资产模块的使用问题解决后追加分
  只能从后天删除,涉及到数据字典的,最好的办法是做报废和折旧调整。

用友软件U872中固定资产借方总账与明细账不平
  用友软件U872中固定资产借方总账与明细账不平的解决方案在使用用友软件U872时,可能会遇到固定资产借方总账与明细账不平衡的问题。这种情况通常是由于科目末级标志设置不当造成的。以下是详细的解决步骤:打开数据库:首先,您需要在SQL中打开对应的年度库。定位科目:在。

用友u8财务软件发现上月多计了一项固定资产但是并没有生成凭证
  没有生成凭证一般是不能结账的,系统账和总账对账不相等无法结账。你可以找一下U8的服务人员帮你把数据库里的这条记录删掉。如果你的固定资产系统和总账本身没有勾稽关系,那你就直接在系统账里把资产减少掉就可以了。

用友财务软件固定资产模块儿问题急急急急急急急
  不知道复你是否使用的制供应链模块?如果没有使用供应链模块,一般就不会启用应收应付模块,这样,你的会计科目设置就错了,进入会计科目设置,修改应付科目,将受控系统改成空。如果使用了应收应付模块,则在总账→设置→选项→凭证:勾选“可以使用应付受控科目”

用友软件U8
  用友软件包括系统管理、档案设置、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收账款管理系统、应付账款管理系统、UFO报表系统等,其他应收款查询二级科目方法如下:1、单击“业务工作”选项卡。按“财务会计”—“总账”—“会计科目表”—“会计科目”—“余额表”的顺。

u8固定资产如何结账
  用友固定资产月末结账按照下列顺序1、计提折旧,2、批量制单;3、总账系统审核记账;4、固定资产系统与总账系统对账;5、固定资产结账;扩展资料:用友云战略用友云战略的目标是成为亚洲最大、全球领先的企业云服务提供商。用友云战略框架是:S软件+S云服务,这意味着用友。

用友U8普及版结账时提示模块互斥
  用友U8普及版结账时提示模块互斥可以通过删除表内数据、使用清除异常工具、修改数据库表、检查加密狗等方式解决。删除表内数据开始。Fa_control固定资产并发控制表、FD_LOCKS并发控制表、AP_LOCK操作互斥表、ia_pzmutex核算控制表-临时表、gl_lockrows项目维。

用友U8财务软件有哪些模块
  财务:总帐系统,往来管理,现金银行,财务报表,工资,固定资产,应收,应付,业务:进销存,核算管理,不同版本,模块也不一样,高版本的还有很多,

金蝶专业版固定资产类问题
  固定资产计提折旧提示凭证已过账不能删除,计提折旧失败:常见于反结账后重新结账时提示固定资产未计提折旧,计提折旧失败。在会计分录序时簿中反过账、反审核计提折旧的凭证,重新计提折旧即可。本期已计提过折旧,但财务结账仍提示折旧未完成:一般是由于固定资产模块计提了。

用友ERPU8固定资产缺省入账科目是指什么干什么用的
  用友ERPU8固定资产缺省入账科目是在软件中预设的会计科目,用于自动生成凭证时自动选取对应的会计科目。缺省入账科目的作用在于简化生成凭证的过程。例如,如果在固定资产缺省入账科目中设置了“151固定资产”科目,那么在固定资产模块新增资产并生成凭证时,软件会在借方。